重要工业产品生产许可证核发办理工作标准
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发布时间:2017-07-31

技术机构对申请材料审核/报送

  1.1  技术机构应按《受理工作标准》对申请材料进行书面审核,发现不符合要求的,在行政许可材料流转系统中新建配送单,在配送单的备注栏中填写不符合内容,并按《行政许可窗口工作标准》的规定将配送单及申请材料传递至原受理窗口。审核内容包括:

  a)申请材料的种类、数量、内容、要求和格式是否符合《受理工作标准》中4要求;

  b)申请材料中的复印件或扫描件是否加盖行政许可专用章;

  c)受理人出具的行政文书内容是否与申请材料一致,签字是否齐全。

  1.2  申请人申请事项属于总局核发的,应将申请人的申请材料(纸质)一式两份寄送全国许可证审查部。其中,申请事项仅为名称变更、补领证书或者撤回申请的按2.4、3和4相关规定办理。

  1.3  申请人申请的事项属于省级核发的,应组织对企业的审查。

  工作时限:自受理之日起5个工作日内。

  2、组织对企业的审查

  审查包括对企业的实地核查和对产品发证检验

  2.1审查原则

  2.1.1发证的,应对企业进行实地核查和产品发证检验。

  2.1.2证书延续的,应对企业进行实地核查和产品发证检验。

  a)延续免实地核查的,企业提交《企业生产许可证延续申请免于实地核查承诺书》符合要求的,企业应在受理之日起7日内,按产品实施细则要求抽封样品,抽样单及封条应当加盖企业印章,并将抽样单及样品一起装箱封存,自主选择发证检验机构寄送样品,同时将抽样单寄送技术机构(市审查中心)。

  b)延续免发证检验的,企业提交同单元产品在6个月内接受省级及以上产品质量监督抽查合格报告,可免同单元产品发证检验。

  c)延续同时免实地核查和产品发证检验的,按2.4、3和4相关规定办理。

  2.1.3许可范围变更的,应对企业进行实地核查和产品发证检验。相应的产品实施细则另有规定的,依照其规定执行。

  2.1.4名称变更、补领证书和撤回申请的,不进行实地核查和产品发证检验,按2.4、3和4相关规定办理。

  2.2实地核查

  2.2.1  组织评审组原则

  评审组由工业产品生产许可证管理信息系统自动生成。

  2.2.1.1  实地核查人/日数依企业规模大小和产品复杂程度的不同,每家企业为3~4人/日。原则上应确保每个企业的实地核查时间不少于1天。

  2.2.1.2  评审组应具有充分的专业能力,除审查组长外,至少包括1名熟悉该产品所属行业工艺\技术的专业审查员,评审组成员不得全部来自同一单位。

  2.2.1.3  根据需要,可以选派技术专家参加现场核查工作,但技术专家不作为评审组成员。

  2.2.2出具《评审通知书》

  2.2.2.1  技术机构落实评审组,确定实地核查时间,并出具《评审通知书》(加行政许可专用章)。

  a)  核查人员所在单位在接到核查计划的次日17:00前,应向技术机构反馈本单位核查人员是否可以按规定的时间参加审查,如遇特殊情况不能参加的,单位应出具纸质说明(单位领导签章或加盖单位公章)并传真到技术机构;

  b)  技术机构经办理人确认后调整人员;

  c)  原《评审通知书》和核查人员所在单位出具的纸质说明留存档案中。

  2.2.2.2  技术机构应提前3日将《评审通知书》通知申请人并传真申请人所在地的区县质量技术监督局。

  申请人对派出人员有规避意见的以书面形式反馈到技术机构,技术机构经办理人确认后调整人员。

  2.2.2.3  技术机构将《评审通知书》寄送评审组成员所在单位,评审所需材料寄送评审组组长所在单位。材料包括:

  a)申请材料;

  b)生产许可证企业实地核查记录;

  c)企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表;

  d)生产许可证企业实地核查报告;

  e)生产设备表(已获证企业现有证书档案中提取);

  f)抽样单(加盖许可专用章);

  g)封条(加盖许可专用章);

  h)首/末次会议签到表;  

  i)实地核查反馈表

  j)《生产许可证现场核查要求提示清单》;

  k)其他。

  上述材料根据申请类别配置给评审组。

  工作时限:自受理之日起5个工作日内

  2.2.3  评审组实地核查

  评审组对企业实地核查结论负责,并实行组长负责制。评审组按《评审通知书》的要求,准时完成实地核查工作。实地核查的程序和内容包括:

  a) 评审组组长组织召开预备会议,确定审查组成员分工,明确审查要求;

  b) 评审组组长组织召开首次会议,内容包括审查依据、目的、审查内容、声明、听企业汇报、观察员宣读实地核查廉洁纪律告知书等。直接接触食品的材料等相关产品的,评审组应提取并审核“实施细则中申请时需提交的材料”是否齐全符合要求,不符合的,评审组应及时向技术机构汇报,并将有关情况详细记录并会同观察员签字,企业审查工作终止;

  c) 评审组按分工开展现场和文件审查,审查依据《工业产品生产许可证实施通则》和相关产品实施细则;

  d) 评审组组长组织召开内部会议,汇总审查意见,填写《生产许可证企业实地核查记录》和《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》。评审组成员对实地核查结论有不同意见的,现场应服从评查组的意见,但可以保留意见并以书面形式报技术机构,技术机构研拟意见报市许可办;

  e) 评审组组长组织召开末次会议,通报实地核查情况和建议改进意见,告知企业实地核查结果由市局以书面形式通知企业。并同时告知企业:企业接到实地核查结果合格的, 应在7个工作日内将样品寄送发证检验机构(发证检验机构申请人自选),需要现场检验的,企业通知发证检验机构进行现场检验。实地核查结果不合格的,企业不送样,自行解除封样。

  2.2.4 评审组抽封样品

  末次会议结束后,评审组按抽样原则进行封样。抽样原则:

  a)企业实地核查未发现不符合项的,评查组按照产品实施细则的要求抽、封样品;

  b) 负责抽样的核查人员应不少于2人,抽样时应有企业人员陪同;

  c)负责抽样的核查人员和企业陪同抽样的人员应在封条上签字,封样部位以被封产品不易拆卸和更换为原则;

  d)负责抽样的核查人员应按照实施细则规定填写抽样单,抽样单应有负责抽样的核查人员和企业陪同抽样的人员签字,且加盖企业公章。抽样单上应注明备样、封样方式及部位等信息。

  2.2.5评审组到达企业后特殊情况的处理

  a) 企业提出要求推迟审查,评审组应不予同意,继续审查。

  b) 由于不可抗力的原因,造成未按企业实地核查计划进行实地核查的,评审组以书面形式说明情况并会同观察员签字,同时附证明性文件(如管理部门出具的停水停电证明),技术机构报市许可办,重新组织实地核查。

  c) 实地核查过程中,发现不符合项目时,核查工作应继续按计划进行,不可中断核查,保证实地核查工作的完整性。

  d) 实地核查过程中,如遇企业不配合评审组工作,致使审查无法继续进行时,评审组应及时向技术机构汇报,并将有关情况详细记录并会同观察员签字,企业审查工作终止。

  e) 实地核查过程中,发现企业因以销定产待料加工等原因停产等情况,评审组长应及时与企业领导沟通,了解相关情况,根据具体情况作出相应处理。企业在实地核查规定的时间内能够恢复生产,则可按原计划进行;企业不能够恢复生产,评审组以书面形式说明并会同观察员签字,企业实地核查不合格。

  f)实地核查过程中,发现企业申请产品与实际情况不符的(住所、生产地址、产品),评审组以书面形式说明并会同观察员签字,企业实地核查不合格。

  g)企业应当积极配合产品抽样工作,如因非不可抗力原因拖延或拒绝产品抽样的,企业提交无样品接受产品发证检验的书面材料(法定代表人/负责人签字,加盖公章),企业审查工作终止。

  h)企业申请生产的产品列入国家或本市淘汰、限制、禁止生产产品目录的,或者依法不需要取得工业产品生产许可证的,评审组应及时向技术机构汇报,并将有关情况详细记录并会同观察员签字,企业审查工作终止。

  i)评审组无正当理由,造成未按企业实地核查计划进行实地核查的,由评审组承担后果,追究评审组长的责任和相关直接责任人及其所在单位的责任。技术机构报市许可办,重新组织实地核查。

  2.2.6评审组实地核查结束后,评审组组长2日内将《生产许可证企业实地核查报告》及审查材料报送技术机构。(见表2.2.6)

表2.2.6 评审组提交材料

序号

材料名称

要求

1

申请材料

1

不能擅自更改企业名称、住所、实际生产地和申请产品及产品单元

2

对企业填写的错误进行更正的,应由企业双杠改加盖企业公章,审查组长签字并明确更改几处

3

生产许可证申请书中任意一处与企业提供的资质证书、证明材料以及实际情况一致

4

材料齐全、完整(包括食品相关产品实施细则中申请时需提交的,企业在实地核查时提交评审组的材料)

2

首/末次会议签到表

1

法人/负责人和关键岗位专业技术人员到会签字

2

评审组和观察员签字

3

企业核查时准备书面材料清单及其附件

1

清单签字齐全,清单与其附件材料合订,企业加盖骑缝章。

2

清单中所列材料与相关产品实施细则“附件一”一致

3

清单中所有材料的格式、内容、要求符合相关产品实施细则要求。其中,生产设备表的“其他”栏目中应注明与上次获证相比,生产设备是否发生了重大变化、生产线是否进行了重大技术改造等情况的详细描述

4

生产许可证企业实地核查记录

1

核查项目无漏项、漏判

2

不符合事实描述详细,能体现可追溯性

3

核查情况的描述与核查结论相符

4

核查办法中对证明材料有保存要求的,应提取复印件并加盖企业公章

5

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

1

与实地核查记录中的不符合、建议改进条款一致。

2

不符合事实描述清楚、性质界定明确,建议利于企业改进。

3

签字齐全,每页加盖企业公章。

6

实地核查报告

1

企业名称、生产地址、产品名称与申请书及其他相关信息一致

2

实地核查报告中对合格、不符合、建议改进条款统计准确,核查结论与细则的判定原则相符

3

企业存在不符合法律法规等有关规定,且不能体现在实地核查记录中的情况,在“其他情况说明”有详细记录,并提供书面辅证材料。

4

签字齐全,企业加盖公章

7

抽样单

1

填写符合要求,采集的信息满足检验机构发证检验要求,与确认后的申请书及实地核查报告中载明的产品信息一致

2

抽取的样品符合相关产品实施细则的抽样规则

3

抽样人员、企业代表签字,企业盖章。

  工作时限:自受理之日起15个工作日内。

  2.3  实地核查决定

  2.3.1  技术机构提出实地核查办理意见

  2.3.1.1  实地核查材料的审核,审核的具体要求(见表2.2.6)

  a)  实地核查材料种类、数量齐全,符合法定形式。

  b)  实地核查材料不符合要求的,技术机构填写《实地核查材料审核整改意见表》,此表随材料一起退回评审组长,再次提交材料时将此表单一并交回。

  c)  技术机构依据《产品质量监督处使用技术机构和评审人员监督管理细则》相关规定,对评审组成员的工作情况作出评价。

  2.3.1.2实地核查办理意见

  a)  根据实地核查结论的判定原则,提出实地核查办理意见:

  核查结论的判定原则:经核查,实地核查均未发现不符合,核查结论为合格。否则核查结论为不合格。实地核查存在“其他说明情况的”,核查结论为不合格/终止。

  b)  技术机构向办理人提交审核意见的种类和要求(见表2.3.1.2)。当行政机关提出异议时,技术机构应按要求重新审核材料。

2.3.1.2  技术机构提交的材料

序号

材料名称

要求

1

实地核查材料质量审核评价记录及实地核查审核意见/生产许可申请事项终止办理审核意见

(1)明确实地核查办理意见;

(2)技术机构负责人签字;

(3)加盖技术机构公章。

  工作时限: 自受理之日起20个工作日内。

  2.3.2  实地核查结论决定

  2.3.2.1  办理人审查技术机构提交材料的具体内容和要求(见表2.3.1.2)。

  2.3.2.2  技术机构出具的材料符合要求,办理人出具《实地核查结果告知书》,并通知受理人。

  工作时限:自受理之日起23个工作日内。

  2.3.3   实地核查结果送达

  2.3.3.1  受理人从系统内打印《实地核查结果告知书》(2份,加盖许可专用章)。

  2.3.3.2  受理人通知申请人领取《实地核查结果告知书》,1份交申请人,1份交办理人存档。

  工作时限:自受理之日起25个工作日内。

  2.4  审核发证检验报告、编制汇总表

  2.4.1  技术机构审核发证检验报告

  2.4.1.1  审核发证检验报告,发现不符合要求的,退回发证检验机构。审核内容包括:

  a)  检验报告的检验机构是否具备发证检验资格;

  b)  检验报告的份数、格式、签字是否符合要求;

  c)  检验报告的内容与抽样单内容的一致性;

  d)  检验报告中的检验项目是否齐全,依据的标准是否符合“细则”要求;

  e)  检验工作是否在实施细则规定的检验时限内完成(没在规定时限内完成检验工作的,是否有书面说明)。

  2.4.1.2  技术机构依据《产品质量监督处使用技术机构和评审人员监督管理细则》相关规定,对发证检验机构的工作情况作出评价。

  2.4.2  技术机构编制汇总表

  2.4.2.1  申请人申请产品实地核查结果和发证检验全部合格的,编制《待发证企业登记表》;

  2.4.2.2  申请人申请产品实地核查结果全部不合格,编制《不合格企业登记表》;

  2.4.2.3  申请人申请产品实地核查结果和抽样产品发证检验部分合格的:

  a)  实地核查和发证检验均合格的申请产品,编制《待发证企业登记表》;

  b)  实地核查和发证检验其中一项不合格的申请产品,编制《不合格企业登记表》。

  相应的产品实施细则另有规定的,依照其规定执行。

  2.4.2.4申请人有下列情况之一的,编制《工业产品生产许可证终止办理企业信息登记表》

  a)企业无正当理由拖延、拒绝或者不配合审查(实地核查和产品发证检验)的;

  b)企业撤回生产许可申请的;

  c)企业依法终止的;

  d)企业申请生产的产品列入国家或北京市淘汰、限制或禁止生产产品目录的;

  e)企业未在规定期限内补正有关申请材料的;

  f)其他依法应当终止办理的。

  2.4.2.5申请人申请类别仅为名称变更、补领、延续换证(同时免实地核查和产品发证检验)的,编制《待发证企业登记表》或《不合格企业登记表》。   

  2.4.3 技术机构向办理人提交的报告的种类和要求(见表2.4.3)。当行政机关提出异议时,技术机构应按要求重新审核材料。

表2.4.3  技术机构提交的材料

序号

材料名称

要求

1

审批流程表

(1)汇总准确;
(2)三级审核;
(3)附件齐全;
(4)加盖技术机构公章。

2

待发证企业登记表/不合格企业登记表/工业产品生产许可证终止办理企业信息登记表

(1)汇总表编制、填写符合要求;
(2)内容无误。

3

申报材料

(1)与登记表企业名称一致;
(2)各企业的申报材料齐全。

  工作时限:2个工作日内。

3 决定/报送

  3.1 提出办理意见

  3.1.1 办理人审查技术机构提交材料的具体内容和要求(见表2.4.3)。

  3.1.2  办理人根据主体资格、申报材料、程序规定、工作时限,对照许可条件提出办理意见,并报审核人。:

  a)  符合许可/终止条件,准予许可/终止;

  b)  不符合许可/终止条件,不准予许可/终止。

  3.2 审核

  3.2.1 审核人审核办理人提出的办理意见,并报审批人。具体审核内容包括:

  a)  办理时限是否符合要求。

  b)  办理程序是否符合要求。

  c)  申请人是否满足许可/终止条件。

  3.3 审批

  3.3.1审批人审批审核人的审核意见,具体审批内容包括:

  a)  办理时限是否符合要求。

  b)  办理程序是否符合要求。

  c)  申请人是否满足许可/终止条件。

  d)  省级核发证书的作出是否准予许可的决定。

  工作时限:省级核发证书的自受理之日起30个工作日。

  3.4 出具许可决定或报送总局

  3.4.1省级核发证书的,出具许可决定。

  a)  办理人制作行政许可决定。

  b)  技术机构根据许可决定,制作许可证书。

  c)  办理人将行政许可决定、许可证书送交受理人。

  工作时限:3个工作日内。

  3.4.2总局核发证书的

  3.4.2.1报送申报材料

  技术机构根据报送材料的要求将申报材料及《待发证企业登记表》/《不合格企业登记表》/工业产品生产许可证终止办理企业信息登记表/《工业产品生产许可事项终止建议书》(总局)报送全许办审查中心。

  工作时限:自受理之日起5个工作日内。

  3.4.2.2 接受总局核发的证书

  a)  技术机构回填总局发证的证书内容,并复印证书(1套)。

  b)  证书内容有误的,填写《生产许可证证书更正表》,并报送材料:

  1)  企业名称有误的,技术机构将表3.4.2.2的材料报送全许办审查中心;

  2)  产品内容/生产地址有误的,技术机构将表3.4.2.2的材料报送全许办审查部。

表3.4.2.2 更正报送材料

序号

材料名称

份数

要求

1

生产许可证更正登记表

1份原件

办理人签署意见并加盖许可证办公室公章

2

企业营业执照

1份复印件

企业加盖公章

3

生产许可证证书

1套原件

 

  工作时限:2个工作日内。

4 送达

  4.1 受理人通知申请人领取行政许可决定、许可证书。领取时,使用送达回证,将行政许可决定、许可证书送达申请人,同时收回《行政许可受理决定书》。

  4.2 受理人将送达回证送交办理人。

  工作时限:省级核发证书的,自决定之日起10个工作日内。总局核发证书的,自收到决定文书和证书之日起5个工作日内。

5 归档

  5.1  技术机构将相关资料归档并报送办理人。应归档材料包括:

  a)目录;

  b)北京市质量技术监督行政许可决定书(省级核发的);

  c)许可证书复印件一套;

  d)北京市质量技术监督送达回证;

  e)申请人提交的材料:

  1)工业产品生产许可证申请书

  2)法人营业执照/事业法人证书/个体工商户证书复印件

  3)组织机构代码复印件(如需)

  4)产业政策证明材料(如需)

  f) 北京市质量技术监督行政许可受理决定;

  g)备考表。

  省级核发还需归档以下材料:

  h)北京市质量技术监督局评审通知书;

  i)评审组提交的实地核查材料;

  1)企业实地核查记录原件

  2)企业实地核查报告原件

  3)企业核查时准备书面材料清单及其附件

  4) 实地核查时提取的证明性材料复印件

  5)企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

  6)产品检验抽样单

  7)首/末次会议签到表;

  j)实地核查过程观察记录;

  k)实地核查材料质量审核评价记录及实地核查审核意见/终止办理审核意见;

  l)北京市质量技术监督局实地核查告知书;

  m)发证检验报告;

  n)实地核查反馈表;

  o)工业产品生产许可证企业审批流程表及其登记表

  工作时限:送达后6个月内。

6、业务办理情况汇总/报送

  a) 技术机构每月5日前汇总上月信息,主要包括:

  1)《xxxx年x月工业产品生产许可证受理企业汇总表》

  2)《xxxx年x月工业产品生产许可证生产条件、名称等发生变化企业汇总表》

  3)《xxxx年x月工业产品生产许可证不予行政许可企业汇总表》

  4)《xxxx年x月工业产品生产许可证企业注销汇总表》

  5)《xxxx年x月工业产品生产许可证终止行政许可企业汇总表》

  6)《xxxx年x月工业产品生产许可证获证企业汇总表》

  7)《截止到xxxx年x月工业产品生产许可证过期未延续企业汇总表》

  8)《截止xxxx年xx月北京市工业产品获证企业按区县及产品类别统计表》

  9)《北京市质量技术监督局省级发证产品注销企业名单》

  10)《北京市质量技术监督局省级发证不予许可企业汇总表》

  11)《北京市质量技术监督局省级发证许可企业汇总表》

  12)《食品相关产品生产许可信息统计表》

  13)《北京市工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证产品统计分析》

  14)《产品质量工作完成情况月统计报表》

  15)《各区县工业产品企业名单》

  16)《获得工业产品生产许可证企业汇总表》

  17)《注销及已报注销库》

  b)技术机构每月5日前将本条款a)的全部表报送办理人,将9)至11)表按规定报总局。办理人将《北京市工业产品生产企业生产许可证情况通报》及1)至7)表报送区县和稽查总队。

  c) 技术机构每季度5日前将上季度北京市工业产品生产许可审查工作情况及相关材料报办理人,并通报相关单位。

业务流程

  ZG-XK-01-01  重要工业产品生产许可证核发-省级核发(见附录A.1

  ZG-XK-01-02  重要工业产品生产许可证核发-总局核发初审(见附录A.2

业务文件和记录(见附录B)

8.1 《全国工业产品生产许可证申请书》

见附录B.1

8.2 《申请撤回行政许可申请书》

见附录B.2

8.3 《注销生产许可证申请表》

见附录B.3

8.4 《企业生产许可证延续申请免于实地核查承诺书》

见附录B.4

8.5 《全国工业产品生产许可证申请书》(填写要求及示范文本)

见附录B.5

8.6 《申请撤回行政许可申请书》(示范文本)

见附录B.6

8.7 《注销生产许可证申请表》(示范文本)

见附录B.7

8.8《评审通知书》

见附录B.8

8.9 《首/末次会议签到表》

见附录B.9

8.10 《生产许可证现场核查要求提示清单》

见附录B.10

8.11 《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》

见附录B.11

8.12 《生产许可证企业实地核查报告》

见附录B.12

8.13 《实地核查反馈表》

见附录B.13

8.14 《实地核查材料审核整改意见表》

见附录B.14

8.15 《实地核查材料质量审核评价记录及实地核查审核意见》

见附录B.15

8.16 《实地核查结果告知书》

见附录B.16

8.17 《待发证登记表》

见附录B.17

8.18 《企业审查不合格登记表》

见附录B.18

8.19 《xxxx年x月工业产品生产许可证不予行政许可企业汇总表》

见附录B.19

8.20 《工业产品生产许可证终止办理企业信息登记表》

见附录B.20

8.21 《工业产品生产许可事项终止建议书》(总局发证)

见附录B.21

8.22 《生产许可申请事项终止办理审核意见》

见附录B.22

8.23 《生产许可证更正登记表》

见附录B.23

8.24 《获得工业产品生产许可证企业汇总表》

见附录B.24

8.25 《xxxx年x月工业产品生产许可证生产条件、名称等发生变化企业汇总表》

见附录B.25

8.26 《产品质量工作完成情况月统计报表》

见附录B.26

8.27 《xxxx年x月工业产品生产许可证获证企业汇总表》

见附录B.27

8.28 《xxxx年x月工业产品生产许可证企业注销汇总表》

见附录B.28

8.29 《xxxx年x月工业产品生产许可证终止行政许可企业汇总表》

见附录B.29

8.30《截止到xxxx年x月工业产品生产许可证过期未延续企业汇总表》

见附录B.30

8.31 《xxxx年x月工业产品生产许可证受理企业汇总表》

见附录B.31

8.32 《食品相关产品生产许可信息统计表》

见附录B.32

8.33 《截止xxxx年xx月北京市工业产品获证企业按区县及产品类别统计表》

见附录B.33

8.34 《北京市工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证产品统计分析》

见附录B.34

8.35 《北京市工业产品生产企业生产许可证情况通报》

见附录B.35

8.36 《各区县工业产品企业名单》

见附录B.36

8.37 《注销及  已报注销库》

见附录B.37

8.38 《北京市xxxx年x月部分工业产品生产许可获证企业名单》

见附录B.38

8.39 《北京市质量技术监督局关于工业产品生产许可证获证企业的公告》

见附录B.39

8.40 《北京市质量技术监督局省级发证不予许可企业汇总表》

见附录B.40

8.41 《北京市质量技术监督局省级发证许可企业汇总表》

见附录B.41

8.42 《北京市质量技术监督局省级发证产品注销企业名单》

见附录B.42

8.43 《省级核发企业信息著录规范》

见附录B.43

8.44 《生产许可证注销意见情况汇总表》

见附录B.44

8.45 《xxxx年度工业产品办理工作量统计表》

见附录B.45

8.46 《工业产品生产许可证管理目录》

见附录B.46

8.47 《实施细则中申请时需提交的材料》

见附录B.47

8.48 工业产品生产许可证企业审批流程表

见附录B.48

8.49 《企业核查时准备书面材料清单》

见细则

 

 

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